12月14日上午,嘉職院召開2022年度黨委審計委員會擴大會議暨審計整改部署會,對今年內(nèi)部審計整改工作進行研究部署。黨委書記、審計委員會主任方俊良主持會議并講話,學(xué)校黨委副書記、院長楊培強等校領(lǐng)導(dǎo)出席。

方俊良充分肯定了學(xué)校審計工作取得的成效。工作基礎(chǔ)更加扎實。黨委審計委員會成立以來,開展了大量卓有效的工作,黨領(lǐng)導(dǎo)審計工作的制度機制逐步建立健全,審計領(lǐng)域重大工作頂層設(shè)計和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不斷強化,審計工作全校一盤棋加快形成,審計工作自覺服務(wù)黨委工作大局,其政治性、系統(tǒng)性、建設(shè)性明顯增強,黨委領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部審計工作這一重大制度創(chuàng)新的優(yōu)越性正在得以顯現(xiàn)。工作成效更加顯著。立足“審計監(jiān)督首先是經(jīng)濟監(jiān)督”定位,堅持標本兼治,健全體制機制,強化內(nèi)部管理,修訂完善一批管理制度,堵住管理漏洞,全面提升了內(nèi)部治理能力,學(xué)校各部門、二級學(xué)院資金運行平穩(wěn),未發(fā)現(xiàn)重大審計風險。創(chuàng)新成果更加豐富。內(nèi)部控制制度執(zhí)行力不斷提升,分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)機制日益健全,明確分工、相互分離、分別行權(quán)。對采購、資產(chǎn)等關(guān)鍵崗位開展干部交流或定期輪崗,對“三重一大”事項建立集體議事決策機制。

方俊良強調(diào),在肯定成績的同時,也要清醒地認識到,學(xué)校在內(nèi)部治理方面還存在短板、漏洞和薄弱環(huán)節(jié)。針對這些問題,各部門、二級學(xué)院要以最嚴的標準、最果斷的措施,堅決抓好真改實改,從責任上、從制度上、從執(zhí)行上全面整改、立行立改、一改到底。
一要思想上重視。始終堅持把習近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示批示精神作為開展審計整改工作的根本遵循,把做好內(nèi)部審計整改工作作為一項重大政治任務(wù)來抓,各責任主體要擔負起審計整改的主體責任,提高認識,增強整改工作的責任感和緊迫感。
二要整改上嚴實。扎實做好審計整改“后半篇文章”,對發(fā)現(xiàn)的問題,要掛圖作戰(zhàn),逐條、逐項、逐人、逐事落實到位,實行“銷號”管理,堅持“責任不落實的堅決不放過、問題不解決的堅決不放過、整改不到位的堅決不放過”,確保整改結(jié)果看得見、摸得著,見成效,實現(xiàn)“通知-整改-審核-銷號”閉環(huán)管控。
三要長效上管用。要把抓好審計整改作為補齊短板、堵塞漏洞、消除隱患的有利契機,強化數(shù)字賦能,加快建立全生命周期數(shù)字化管理,提高風險隱患的監(jiān)測預(yù)警能力,不斷發(fā)揮審計“利劍”作用,達到“審計一點、規(guī)范一片”的效果。
2022年,學(xué)校審計部門圍繞中心,服務(wù)大局,瞄準權(quán)力運行的風險點、責任落實的關(guān)鍵點,組織開展了6個大類19個項目的內(nèi)部審計,進一步加大內(nèi)部審計工作的覆蓋面,拓展了內(nèi)部審計的廣度和深度,在保障重大決策部署貫徹落實、完善內(nèi)部管理、規(guī)范權(quán)力運行、有效防范廉政風險等方面起到了基礎(chǔ)性、源頭性作用。
學(xué)校各職能部門、二級學(xué)院負責人參加會議。(圖文來源:審計室 文/攝:李也雨、周文穎 校對/編輯:付夢婕 審核:王音 主編:張紅宇)